Yhteenveto
- Miten kaupungin avaintase ja peruspääoma muuttuvat hyvinvointialueuudistuksen myötä?
- Kuinka vuoden 2023 talousarviota säädetään yllättävien menojen ja tulojen edessä?
- Miten Outokummun vuoden 2024 talousarvio vastaa laskeviin tuloihin ja kasvaviin menoihin?
Miten kaupungin avaintase ja peruspääoma muuttuvat hyvinvointialueuudistuksen myötä?
Outokummun kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 avaavan taseen ja siihen liittyvät muutokset peruspääomaan, jotka aiheutuvat hyvinvointialueuudistuksesta. Päätöksen mukaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän jäsenosuudet (1 446 558,42 euroa) sekä siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka (59 689,90 euroa) poistetaan kaupungin taseesta ja kirjataan peruspääomaa vähentävinä erinä. Näin kaupungin kirjanpito vastaa lakimuutoksia ja tukee läpinäkyvää taloudenpitoa – siirtoja ei esitetä liiketapahtumina vuoden 2023 talousarvion toteutumisvertailussa tai rahoituslaskelmassa. Valtuusto hyväksyi muutokset yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen pohjalta.
Kuinka vuoden 2023 talousarviota säädetään yllättävien menojen ja tulojen edessä?
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion muutokset, jotka heijastavat sekä kasvaneita menoja että tuloja. Käyttötaloudessa erityisesti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kustannukset ylittävät budjetin noin 300 000 eurolla johtuen ylimääräisistä palkankorotuksista ja maahanmuuton kasvusta. Samalla valtionosuudet kasvavat yli 300 000 eurolla, mikä tasapainottaa tilannetta. Investointiosassa vähennettiin monikäyttöreittien rakentamisen määrärahaa 20 000 eurolla, mutta soteaseman rakentamiseen lisättiin lähes 1,85 miljoonaa euroa ja paloaseman rakentamista varten myönnettiin lisärahoitusta 70 000 euroa. Kaupungintalon peruskorjausta supistettiin 50 000 eurolla. Rahoituslaskelmaan kirjattiin myös verotulojen nousu ja korkokulujen kasvu. Päätökset syntyivät yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksestä.
Miten Outokummun vuoden 2024 talousarvio vastaa laskeviin tuloihin ja kasvaviin menoihin?
Vuoden 2024 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 hyväksyttiin valtuustossa tiukkojen säästöpaineiden alla. Vuoden 2024 budjetti on alijäämäinen noin 0,8 miljoonaa euroa, mikä johtuu erityisesti palvelualueille asetetusta puolen miljoonan euron säästövelvoitteesta sekä verotulojen ennakoidusta viiden prosentin laskusta. Sote-uudistus vähentää valtionosuuksia merkittävästi, pakottaen kaupungin supistamaan menojaan entisestään. Tuleville vuosille ennustetaan jopa yli 1,6 miljoonan euron vuosittaisia alijäämiä. Investointitaso pysyy korkeana etenkin sote-kiinteistöjen osalta, mutta kokonaisuudessaan investointien toteutumisen arvioidaan jäävän alle alkuperäisten suunnitelmien. Valtuusto korosti päätöksessään jatkuvan seurannan ja sopeutusten tarvetta muuttuvassa taloustilanteessa.